|
VO: Súhrnná správa |
|
Správa zákaziek nad 1000 €
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
FO15326
|
Revízia lezeckej steny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Extrem klub Žilina, združenie |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
Faktúra |
1502507
|
Kancelársky papier
|
95,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
29.01.2016 |
|
Faktúra |
107872015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
1175315009
|
Dodávka energií
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
96/2015/GY
|
Stravné zamestnancov
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
|
|
|
Školský internát školská kuchyňa a školská jedáleň |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
70894390
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
Faktúra |
104922015
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
91-5-0000591
|
Softvér aSc Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ASC, Applied Software Consultents, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
3774370654
|
Služby pevnej siete
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
1175315006
|
Zemný plyn
|
3 004,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
215007883
|
Papier
|
75,24 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Poistné
|
201,17 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
215320448
|
Predplatné časopisu Dobrá škola
|
62,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
EXAM testing, spol. s r. o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
1506031
|
Kontrola protipožiarnej techniky
|
110,16 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
PF2015/035
|
Prenájom športového náradia
|
389,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
PF2015/031
|
Využívanie telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Telovýchovná jednota SOKOL |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
215Z118
|
Montážne služby
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Hanes Dušan |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
Faktúra |
1501319
|
Čistiace prostriedky
|
220,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |
|
Faktúra |
1506162
|
Výkon technika BOZP,OPP,PZS
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Safirs, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.09.2015 |