|
Faktúra |
111762014
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
187,61 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00248
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
140,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
Faktúra |
18.2.2016
|
Tlačivá
|
31,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
DLaF 915-16-00123
|
Nájom a prevádzka kopírovacieho sroja
|
122,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
9160490969
|
Platba za dodávku elektriny
|
1 044,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
1175316002
|
Dodávka zemného plynu
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
216003323
|
Náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
9161173997
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
|
91,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
51601113
|
Účastnícky poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
1600348
|
Toner
|
66,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
750081603
|
Sanet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
130001252225
|
Platba za dodávku elektriny
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
2016023
|
Mop do telocvične na čistenie palubovky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Pavol Plachý |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
Faktúra |
1600522
|
Tolaetný papier
|
12,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
Faktúra |
1175316003
|
Zemný plyn
|
2 004,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Cirkevná servisná spoločnosť |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
Faktúra |
1600156
|
Toner
|
62,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
STEPA Slovakia s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
216004957
|
Náplne do popisovačov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
Faktúra |
1165332281
|
Učebnica
|
18,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
Faktúra |
21602755
|
Odborná publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |
|
Faktúra |
4781891077
|
Služby pevnej siete
|
46,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium sv. Andreja |
|
|
|
08.04.2016 |